Treinamento - Planejamento tributário eficaz
quinta-feira, 29 de outubro de 2009
Atualizado às 11:06
Treinamento
Planejamento tributário eficaz
Aprenda Como Fazer dentro dos Limites Legais
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Data: 17/11/2009
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Horário: 8h30 às 17h30
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Local: Rio de Janeiro/RJ
Objetivo
Estudar, com os participantes, técnicas modernas e eficazes de planejamento tributário à luz de casos concretos discutidos em sala de aula, examinando as principais diferenças práticas e legais entre a lícita economia de tributos e a reprovável evasão fiscal à luz da legislação e dos tribunais administrativos e judiciais.
Este treinamento visa preparar os profissionais para serem agentes eficazes na elaboração de planos seguros de economia de tributos em operações de reorganização societária, comércio exterior, tributos direitos, tributos indiretos, preservação e uso de prejuízos fiscais planejamentos através de tratados de preferências tarifárias, planejamentos através de tratados de bitributação etc.
Os trabalhos serão desenvolvidos no campo prático, com entrega de material de apoio, estudos de casos concretos com base na legislação e na jurisprudência administrativa e judicial.
Destina-se
Diretores financeiros, controllers, diretores jurídicos, contadores, administradores em geral, gerentes de comércio exterior, advogados e demais profissionais interessados pela matéria.
Programa
1. Ambiente Brasileiro de Fiscalização
2. Distinção entre planejamento tributário lícito (elisão) e evasão fiscal (simulação, fraude à lei e abuso do direito): tendências atuais e casos concretos
3. Norma geral anti-evasão - o art. 116, parágrafo único, do CTN: alcance, limites e procedimento
4. Princípios de planejamento tributário
5. Como preparar seu planejamento tributário
6. Modelos de industrialização
7. Gestão de bens intangíveis
8. Importação via empresas fundapianas (ES): Acordo SP/ES
9. Importação de automóvel em peças
10. IRPF e dedutibilidade: casos dos prêmios de seguro misto
11. IRPJ e dedutibilidade: casos dos lucros derivados de debêntures
12. IRPJ/CSLL e dedutibilidade: leasing e Regime Tributário de Transição - RTT
13. Rateio de custos ("Cost sharing"): limites da jurisprudência administrativa
14. Lucro real x lucro presumido: 3 casos de cisão de atividades
15. Prejuízos fiscais e incorporação às avessas
16. Prejuízos fiscais e exceção à trava de 30%
17. Prejuízos fiscais e operações "drop down"
18. Prejuízos fiscais e operações de Swap
19. Tributos diretos: pessoas jurídicas x pessoas físicas
20. Desconsideração fiscal da personalidade jurídica: discussão de casos
21. Remuneração de sócios dirigentes: lucro ou pró-labore
22. Troca de controle com ágio: casos "casa e separa"
23. Troca de controle via pessoas físicas
24. Distribuição de lucros x juros sobre o capital próprio
25. IOF-crédito sobre bens de consumo: pessoas jurídicas x pessoas físicas
26. ICMS sobre estoques e venda de filiais
27. ICMS sobre estoques e cisão de atividades
28. Multa agravada e erro de proibição
29. Planejamento tributário internacional sem tratados
30. Planejamento tributário internacional por meio de tratados ("Treaty Shopping")
31. Paraísos fiscais e societários: hipóteses vantajosas e desvantajosas
32. Regimes fiscais privilegiados: hipóteses vantajosas e desvantajosas
33. Estruturas societárias para planejamento tributário internacional
34. Regras de origem e industrialização triangular: Menos Imposto de Importação
35. Tributação de coligas e controladas no exterior ("CFC's"): normas gerais
36. Tributação de coligas e controladas no exterior ("CFC's"): casos das ETVE's na Espanha
37. Subcapitalização ("Thin capitalization")
38. Operações "back to back" : financiamentos, serviços ou compra e venda
39. Drawback verde-amarelo x Regimes aduaneiros combinados
40. Zona Franca de Manaus: vantagens fiscais
41. Lucros no Brasil x Lucros no exterior: caso de repatriação triangular
42. Preços de Transferência ("transfer pricing"): noções básicas
43. Preços de Transferência ("transfer pricing"): principais métodos
44. Preços de Transferência ("transfer pricing"): estratégias especiais
Expositor
Douglas Yamashita
Doutor em Direito Tributário pela USP. Master of Laws (LL.M.) pela Universidade de Colônia, Alemanha. Pós-graduado em Tributação Internacional pelo International Bureau of Fiscal Documentation (Amsterdam). Professor de Planejamento Tributário no MBA em Gestão Contábil da FIPECAFI/PETROBRÁS e na Escola Paulista de Direito. Coordenador e co-autor da obra "Planejamento Tributário à Luz da Jurisprudência" (LEX: 2007). Consultor e advogado tributarista há mais de 16 anos de empresas nacionais e multinacionais. Sócio-diretor do escritório Miguel Silva & Yamashita Advogados Associados.
Carga Horária
8 horas/aula
*Incluso : material didático, certificado, coffee-break (manhã/tarde).
Realização
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Miguel Silva & Yamashita Advogados Associados
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INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
TELEFONE
(21) 3905-9637
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