Planejamento Tributário para 2013 - enfoque gerencial
quarta-feira, 9 de janeiro de 2013
Atualizado às 15:57
Curso Especial
Planejamento Tributário para 2013 - enfoque gerencial
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Data: 29/1
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Horário: 9h às 18h
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Local: The Landmark Residence (Alameda Jaú, 1607, Cerqueira César, SP)
Conheça as vantagens e desvantagens existentes em cada um dos regimes de tributação em vigor (Lucro Real, Presumido, Arbitrado e Simples Nacional), com vistas à identificação das alternativas legais para redução da carga tributária e otimização da competitividade.
Objetivo
Apresentar um painel objetivo dos regimes de tributação na visão gerencial com vistas à identificação da melhor opção sob o ponto de vista da carga tributária menos gravosa e adequada à atividade da sociedade.
Público-alvo
Empresários; gerentes administrativos, financeiros, fiscais; contadores; auditores; advogados e demais interessados no assunto.
Conteúdo programático
1) Introdução
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Definição de Planejamento Tributário
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Elisão x Evasão
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Desconsideração dos atos e negócios jurídicos (CTN)
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Desconsideração da personalidade jurídica (CCB)
2) Regimes de Tributação
Lucro Real - IR/CSLL
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quem está obrigado
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Fato gerador, Base de cálculo e alíquota
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Periodicidade para a apuração
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Adições e exclusões do lucro líquido- exemplos
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Compensação de prejuízos fiscais
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Adicional devido sobre o lucro real - AIR
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Estimativa mensal e vantagens da opção pelo pagamento mensal
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Ganhos de capital e o "lucro estimado"
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Cálculo do imposto mensal
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Balanços ou balancetes de suspensão/redução
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Duplicatas não recebidas
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Aproveitamento de incentivos fiscais
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Vantagens e Desvantagens
Lucro Presumido - IR/CSLL
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Quem pode optar e impedimentos
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Valores que compõem e não compõem a receita
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Regime de competência ou de caixa
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Forma e momento de manifestar a opção
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Cálculo do lucro presumido: atividades x percentuais aplicáveis
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Determinação do imposto - deduções - compensações
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Incentivos fiscais - vedação à dedução
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Lucros e dividendos distribuídos aos sócios
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Vantagens e Desvantagens - LP
Ponto de Equilíbrio: Lucro Real X Lucro Presumido
3) "Cases"
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Pró-labore x distribuição de lucros
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Juros sobre capital próprio
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PAT - dedutibilidade
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Depreciação acelerada
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Aluguel de imobilizado
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PTL - dedução incentivada
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Desconto comercial x desconto financeiro
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Brindes x bonificações
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Provisão de férias
4) PIS/COFINS
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Sistema cumulativo (LP)
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Sistema não-cumulativo (LR)
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Carga tributária efetiva média
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Creditamento pelo critério financeiro - Decisão do CARF
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Novas regras para créditos de bens do ativo
5) Simples Nacional - Principais Aspectos
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Novos limites de faturamento
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Vedações aos créditos fiscais
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Impossibilidade de transferência de créditos
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Simples Nacional x Lucro presumido
6) Casos de desconsideração do Planejamento Tributário
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Decisões do CARF e do Judiciário
Instrutor
- Sidney D'Agázio
Bacharel em Direito e Contabilista; Especialista em Direito Tributário pelo IBET/USP; mais de vinte anos de experiência profissional na área jurídico-tributária, nas funções de consultor de empresas e auditor de campo; membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT); Professor de cursos de extensão profissional há mais de 20 anos, atuando como instrutor do Grupo IOB, Lex Curso Jurídicos, Cenofisco e outras; Palestrante de relevantes temas tributários com apresentações nas principais capitais do País; Consultor de empresas, com atuação em São Paulo e demais estados do País; Autor do Livro: "Como Atender o Fiscal de Tributos" - Editora Cenofisco.
*Inclusos : Material Didático (apostilado), Plantão Tira-dúvidas por 30 dias, Certificado e Coffee-break
Realização
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Sodepe Brasil
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Para concorrer a uma vaga-cortesia :
TELEFONE
(11) 3872-7485 / 3871-0453
ou